Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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Legislativa | 36.800.000,00 | 4.434.766,75 | 10.101.079,20 | 4.589.962,93 | 8.965.210,09 | ||||||
Administração | 294.835.695,81 | 48.772.498,35 | 115.517.329,38 | 45.286.538,17 | 92.571.625,30 | ||||||
Segurança Pública | 29.043.879,68 | 4.987.746,35 | 13.198.482,21 | 5.420.639,00 | 9.076.496,40 | ||||||
Assistência Social | 41.516.093,63 | 7.401.946,83 | 17.768.971,41 | 5.639.128,80 | 9.532.678,46 | ||||||
Previdência Social | 260.071.295,51 | 40.361.868,36 | 80.366.533,68 | 40.460.474,82 | 80.109.679,89 | ||||||
Saúde | 214.967.288,30 | 31.767.335,64 | 107.436.319,26 | 36.240.207,59 | 65.054.853,99 | ||||||
Educação | 295.555.156,23 | 59.494.798,95 | 128.442.349,97 | 44.835.139,71 | 79.130.352,34 | ||||||
Cultura | 24.590.905,03 | 6.327.941,51 | 17.011.086,92 | 2.393.815,40 | 5.498.212,57 | ||||||
Direitos da Cidadania | 1.877.000,00 | 74.208,34 | 1.144.248,69 | 195.714,44 | 311.990,44 | ||||||
Urbanismo | 176.353.279,11 | 15.890.390,42 | 109.957.480,10 | 25.732.490,25 | 38.340.067,22 | ||||||
Habitação | 12.890.972,34 | 360.530,89 | 453.594,79 | 8.856,47 | 17.182,86 | ||||||
Saneamento | 19.247.817,30 | 1.975.692,48 | 5.524.905,93 | 1.882.784,60 | 3.702.718,11 | ||||||
Gestão Ambiental | 3.307.817,39 | 625.806,83 | 1.865.005,93 | 54.320,32 | 99.037,31 | ||||||
Agricultura | 2.987.966,65 | 246.827,86 | 1.569.361,54 | 720.326,04 | 749.552,00 | ||||||
Indústria | 244.000,00 | 2.000,00 | 206.346,56 | 65.302,71 | 85.756,58 | ||||||
Comércio e Serviços | 3.616.774,00 | 140.110,31 | 1.759.747,04 | 498.970,13 | 664.861,50 | ||||||
Energia | 13.626.000,00 | 327,42 | 5.726.092,28 | 2.066.395,61 | 3.814.068,82 | ||||||
Transporte | 1.115.239,77 | 138.679,69 | 652.936,00 | 95.696,08 | 125.436,97 | ||||||
Desporto e Lazer | 20.801.630,17 | 877.796,50 | 4.066.033,29 | 898.578,31 | 1.250.970,14 | ||||||
Encargos Especiais | 57.498.937,47 | 15.000.572,54 | 26.089.906,14 | 13.748.489,64 | 24.588.259,26 | ||||||
Reserva de Contingência | 136.407.481,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.647.355.229,74 | 238.881.846,02 | 648.857.810,32 | 230.833.831,02 | 423.689.010,25 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2024, 14h e 26m. | |||||||||||